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廣西防城港市上思縣建設工程質量監督站2019年部門預算

來源:上思縣財政局   瀏覽:0人次 【2019-04-16 20:21】 【打印】 【字體:


    目    錄

 

第一部分:防城港市上思縣質量建設工程監督站概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分:防城港市上思縣質量建設工程監督站2019年部門預算報表
表一:部門預算收支總表
表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)
表三:部門財政撥款支出表(政府性基金預算撥款)
表四:部門財政撥款支出表(分經濟科目分類)
表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表
表六:部門收入預算總表
表七:部門支出預算總表
表八:部門一般公共預算基本支出表
表九:部門財政撥款收支總表
表十:2019年防城港市上思縣質量建設工程監督站部門預算指標數
第三部分:防城港市上思縣質量建設工程監督站2019年度部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支總體情況

二、2019年部門“三公”經費預算情況說明
三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購預算安排情況 

五、名詞解釋

 

第一部分:防城港市上思縣質量建設工程監督站概況

一、主要職能


為建筑工程質量提供監督檢驗保障。授權范圍建筑工程質量監督檢驗、管理以及相關社會服務。


二、部門預算單位構成


上思縣質量建設工程監督站是屬于上思縣住房和城鄉建設局的二層機構單位。

 

第二部分:防城港市上思縣質量建設工程監督站2019年部門預算公開表
(具體見附表)


第三部分:防城港市上思縣質量建設工程監督站2019年度部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支總體情況
一)收入總計31.56萬元,與去年收入31.33萬元相對比,同比增加0.23萬元,同比增長0.73%,收入增長原因是社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障經費均有增加。


(二)支出總計31.56萬元,與去年支出31.33萬元相對比,同比增加0.23萬元,同比增長0.73%,支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分

 

1)社會保障和就業支出6.98萬元,占總支出的22.12%。


2)醫療衛生與計劃生育支出2.45萬元,占總支出的7.746%。
3)城鄉社區支出19.91萬元,占總支出的63.09 %。

5)住房保障支出2.22萬元,占總支出7.03%
2. 按經濟分類科目劃分
1)基本支出預算31.56萬元,占總支出的100%,
其中:工資福利支出預算28.78萬元,占基本支出預算的91.19%;商品和服務支出預1.38萬元,占基本支出預算的4.37%;對個人和家庭的補助預算1.40萬元,占基本支出預算的4.44%。


二、2019年部門“三公”經費預算情況說明
(一)因公出國(境)經費 0 元,與上年一致。                      

(二)公務接待費預算0 元,與上年一致。
(三)公務用車費預算0元,與上年一致 .

(四)2019年“三公” 經費預算數0元,2019年“三公”經費預算數為0元,與上年持平。三公”經費不增加的原因:本單位不安排人員出國,本單位不安排公務接待,響應公務車改革號召,本單位無公務用車費。

 

 三、機關運行經費安排情況說明

 

2019年本單位機關運行費1.38萬元,主要用于保證日常運行發生的基本支出。如根據國家規定的津貼補貼標準等安排的人員經費支出、按規定開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費等日常公用經費支出。

 

四、政府采購預算安排情況  

 

2019年本單位無政府采購預算安排

 

五、名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

 

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 

 三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

2019年預算批復附件_[306004]上思縣質監站.xls



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