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上思縣叫安鎮那蕩衛生所

來源:上思縣財政局   瀏覽:0人次 【2017-03-24 11:44】 【打印】 【字體:

 

 

 

 

 

 

上思縣叫安鎮那蕩衛生所

 

 

 

2017年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

第一部分:叫安鎮那蕩衛生所概況

 

 

 

一、主要職能

 

 

 

二、部門預算單位構成

 

 

 

第二部分:叫安鎮那蕩衛生所2017年部門預算報表公開(見附表)

 

 

 

表一:部門預算收支總表

 

 

 

表二:部門財政撥款支出表(一般公共預算撥款)

 

 

 

表三:部門財政撥款支出表(政府性基金預算撥款)

 

 

 

表四:部門財政撥款支出表(分經濟科目分類)

 

 

 

表五:部門財政資金安排的三公經費預算情況表

 

 

 

表六:部門收入預算總表

 

 

 

表七:部門支出預算總表

 

 

 

表八:部門一般公共預算基本支出表

 

 

 

表九:部門財政撥款收支總表

 

 

 

表十:2017年上思縣部門預算指標數 

 

 

 

第三部分:叫安鎮那蕩衛生所2017年度部門預算情況說明

 

 

 

一、2017年部門預算收支總體情況

 

 

 

二、2017 年部門預算支出項目安排情況說明

 

 

 

三、2017年部門三公經費預算情況說明

 

 

 

第四部分:其他需要說明的事項

 

 

 

一、機關運行經費安排情況說明

 

 

 

二、政府采購安排情況說明

 

 

 

三、專業性較強的名詞進行解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:叫安鎮那蕩衛生所衛生院概況

 

 

 

一、單位基本情況:上思縣叫安鎮那蕩衛生所有在職在崗工14人,(本部12人,借調入2人)其中:主治醫師:2人、執業醫師:1人、主管護師2人、助理醫師1人、聘用人員:2人員、其他技術員6人。衛生所占地面積120㎡,建筑面積120㎡,其中:業務用房120 ㎡,其他用房0㎡。

 

 

 

二、部門預算單位構成:

 

 

 

    叫安鎮那蕩衛生所屬于參照公務員管理的財政差額撥款事業單位,僅有衛生所部門,無下屬機構。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:上思縣叫安鎮那蕩衛生所2017年部門預算報表公開(見附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:上思縣叫安鎮那蕩衛生所2017年度部門預算情況說明

 

 

 

 

 

 

一、2017年部門預算收支總體情況

 

 

 

(一)收入預算說明   收入總計34.31萬元。2016年收入無預算,同比增長34.31萬元,增加原因為:2017年財政補助收入增加。

 

 

 

  (二)支出總計34.31萬元. 2016年無預算。同比增長34.31萬元,增加原因為:2017年財政補助收入增加。。

 

 

 

 1.按支出功能分類科目劃分
  
1)社會保障和就業支出6.41萬元,占總支出的16.69%2016年無預算。
    
 (2)醫療衛生與計劃生育支出25.35萬元,占總支出的73.89%2016年無預算。

 

 

 

    3)住房保障支出2.55萬元,占總支出的7.44%2016年無預算。
    2. 
按支出經濟分類劃分

 

 

 

    1)基本支出預算34.31萬元,占支出總預算的100%2016年無預算。 其中:工資福利支出預算29.45萬元,占基本支出預算85.84%,2016年無預算。商品和服務支出預算2.30萬元,占基本支出預算6.70%,2016年無預算。對個人和家庭的補助支出預算2.55萬元,占基本支出預算7.43%,2016年無預算。 

 

 

 

   二、2017年部門預算支出項目情況說明

 

 

 

    項目支出預算0萬元,主要用于村級會計委托代理服務、惠農補貼發放、財政監督檢查等項目。

 

 

 

三、2017年部門“三公”經費預算情況說明
   
(一)因公出國(境)經費預算0元,與上年持平,主要原因是:2016年、2017年我單位均無出國學習業務發生。

 

 

 

    (二)公務接待費預算0萬元,主要是安排用于開展村級會計委托代理工作、綜合直補、財政監督檢查等工作的接待費用支出,比上年減少0萬元,減少0%。減少的主要原因是:2016年預算收支為0

 

 

 

    (三)公務用車費預算0萬元,與上年持平,主要原因是:機關事業單位響應國家號召實行公務用車制度改革,我單位已無公務用車,所以沒有公務用車運行維護費。 

 

 

 

 “三公”經費預算下降的原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對鋪張浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出中,堅持勤儉節約,精打細、合理安排的原則,嚴格控制一般支出和“三公經費”支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:其他需要說明的事項

 

 

 

 

 

 

一、  事業運行經費安排情況說明

 

 

 

    事業運行34.31萬元,全部是基本支出預算。主要用于保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

 

 

 

 二、政府采購安排情況說明

 

 

 

     我單位2017年沒有安排政府采購預算。

 

 

 

三、專業性較強的名詞進行解釋:

 

 

 

    (一)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      
(三)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

    (四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

點擊下載2017年預算批復附件_[800003020]上思縣那蕩衛生所

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